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老師,銷售退貨和銷售折讓的會計分錄怎么寫

84785030| 提问时间:2024 05/24 15:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 銷售退貨 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 銷售折讓的會計分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收賬款
2024 05/24 15:30
84785030
2024 05/24 15:37
老師,是我們公司購買的其他公司的貨款。我們是購買方
鄒老師
2024 05/24 15:38
你好,站在購買方 購進(jìn)退貨 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 購進(jìn)折讓 借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785030
2024 05/24 16:04
老師,交增值稅的會計分錄給下吧
鄒老師
2024 05/24 16:11
你好,一般納稅人單位,繳納增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款?
84785030
2024 05/24 17:29
借方未交增值怎么來的余額呢
鄒老師
2024 05/24 19:04
你好,增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留抵稅額??
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