問題已解決

老師,你好,我本月發(fā)現(xiàn)上月的收入多收了,本月紅沖多收的,然后把多收的記到本月,這樣兩張憑證相互抵消,導致多收的錢沒記賬,我該怎么做分錄呢?

84784964| 提問時間:2024 05/23 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預收賬款,負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù) 多收的這個掛著預收賬款, 這個在借方,你以后支付給他。借預收賬款,貸銀行存款就可以了。
2024 05/23 16:17
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