老師好,我公司小規(guī)模,前年的估價(jià)入庫(kù)發(fā)票,今年到了,我分錄當(dāng)時(shí)是。借庫(kù)存商品,26000貸,應(yīng)付賬款,估價(jià),26000 當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,26000貸,庫(kù)存商品26000 今年收到發(fā)票金額24000,我分錄沖回是,借,庫(kù)存商品,-26000。貸,應(yīng)付賬款,估價(jià)-26000, 借,庫(kù)存商品,24000貸,應(yīng)付賬款。,,24000,然后是前年的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,還有,多結(jié)轉(zhuǎn)得2000怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝
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速問(wèn)速答你好,把多結(jié)轉(zhuǎn)的2000成本沖銷就是了
借:庫(kù)存商品 2000,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??2000
2024 05/23 11:48
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- 您好老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫(kù) 25萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 下月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 -25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -25萬(wàn) 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉 82
- 老師您好,我們是建筑工程公司,我有一項(xiàng)服務(wù)費(fèi)需要做暫估,我這樣做分錄可以嗎? 借:庫(kù)存商品-估價(jià);貸:應(yīng)付賬款-估價(jià), 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸:庫(kù)存商品。 98
- 老師,我們之前有一些商品暫估入庫(kù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。分錄是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品?,F(xiàn)在發(fā)票已到。我去沖銷暫估是借:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司,貸:庫(kù)存商品嗎?就是做個(gè)相反的分錄。那上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做分錄。 2444
- 收到普票一張 是庫(kù)存商品 分錄 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 最后也要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 是嗎 1220
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- 老師 我們物流公司,系統(tǒng)發(fā)票都是小金額,幾百?gòu)?。這種情況。我看別人做憑證不打印發(fā)票,就是拉個(gè)抵扣清單出來(lái)符后面,是否可以。 昨天
- 、債權(quán) 2023年9月底債權(quán)總額X萬(wàn)元,截止2024年12月底新增債權(quán)X萬(wàn)元,增加X(jué)%,清理收回債權(quán)X萬(wàn)元,減少X%,新增債權(quán)和清理收回債權(quán)相抵后,實(shí)際增加(減少)了X萬(wàn)元,增加(減少)了X%。截止24年12月底債權(quán)總額X萬(wàn)元。 老師你幫我看看這個(gè)怎么填了 昨天
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