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老師,我24年5月份之前調(diào)整了23 年科目寫錯(cuò)的賬,沒有以前年度損益調(diào)整,我做在利潤分配未分配利潤這個(gè)科目里,其中借方36342.48,貸方190951.66,那在所得稅匯算清繳里面填在哪里?

84785010| 提問時(shí)間:2024 05/22 15:04
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么業(yè)務(wù)?
2024 05/22 15:05
84785010
2024 05/22 15:13
老師,有把增值稅記到稅金及附加里還有應(yīng)該記在長期待攤費(fèi)用里記在費(fèi)用的,還有社保應(yīng)該是公司應(yīng)收款里繳納,記在其他應(yīng)收款的,這些調(diào)整后都在未分配利潤的貸方,只有一筆該計(jì)提的折舊漏計(jì)提了,放在未分配利潤的借方了,
耿老師
2024 05/22 15:15
你好,只調(diào)整涉及損益的,需要根據(jù)不同的原因填寫不同的項(xiàng)目,比如說應(yīng)是長期待攤費(fèi)用的你計(jì)入了費(fèi)用,是計(jì)入費(fèi)用哪個(gè)科目?
84785010
2024 05/22 15:40
老師,那我稅金及附加這個(gè)填在哪里?
耿老師
2024 05/22 16:09
你好!再調(diào)整表最下邊其他里面
84785010
2024 05/22 16:23
老師,也就是第五大項(xiàng)特別納稅調(diào)整所得下面的第六大項(xiàng)其他嗎?
耿老師
2024 05/22 17:23
你好!是的,可以寫在這里
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