問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?季報(bào)時(shí)都是零申報(bào),年報(bào)一直提示更正申報(bào),回到季報(bào)更正申報(bào)又提示要到年報(bào)更正,要怎么處理?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:05/22 14:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
企業(yè)所得稅匯算時(shí)確實(shí)需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條的規(guī)定,企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。這明確指出了在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),企業(yè)需要報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,即財(cái)務(wù)報(bào)表。 至于季報(bào)零申報(bào)而年報(bào)提示更正申報(bào)的問(wèn)題,這可能是由于在季報(bào)時(shí)雖然進(jìn)行了零申報(bào),但在年報(bào)時(shí)稅務(wù)部門對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他相關(guān)資料進(jìn)行了更詳細(xì)的審核,發(fā)現(xiàn)了一些需要更正或調(diào)整的地方。 對(duì)于這種情況,可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 首先,需要登錄電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)征收大廳,進(jìn)入更正申報(bào)界面。 選擇需要更正的申報(bào)表種類,即《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》,并設(shè)置正確的申報(bào)表所屬期起止時(shí)間。 在更正申報(bào)前,需要先確認(rèn)基礎(chǔ)信息,包括核對(duì)《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》等信息。 根據(jù)更正的內(nèi)容,修改相應(yīng)的數(shù)據(jù)。注意,如果報(bào)表存在下一級(jí)附表,數(shù)據(jù)只能由下一級(jí)附表自動(dòng)生成,所以在更正時(shí)要從下一級(jí)附表開始。 提交更正后的申報(bào)表,并附上修改納稅申報(bào)的情況說(shuō)明,包括修改申報(bào)的年度、修改申報(bào)的原因、修改申報(bào)主表及附表的具體行次等。
05/22 14:56
84785022
05/22 16:03
2023年度報(bào)表是按2023年12月報(bào)表上傳嗎?為什么之前上傳2022年報(bào)的報(bào)表和做賬軟件里2022年12月報(bào)表不一致呢
84785022
05/22 16:07
2023年報(bào)的利潤(rùn)表上期金額是2022年的年末金額嗎
84785022
05/22 16:09
利潤(rùn)表這個(gè)本期金額是不是填本年累計(jì)金額,上期金額是不是填去年的累計(jì)金額
樸老師
05/22 16:10
同學(xué)你好 是2022年的年度金額
84785022
05/22 16:17
資產(chǎn)負(fù)債表按12月的數(shù)據(jù)填對(duì)不對(duì)
樸老師
05/22 16:19
是12月底的對(duì)的 因?yàn)檫@個(gè)表是累計(jì)的
84785022
05/22 16:20
利潤(rùn)總額負(fù)的就沒(méi)所得稅吧,搞不懂財(cái)務(wù)軟件里怎么還有所得稅
84785022
05/22 16:21
這是財(cái)務(wù)軟件的為什么負(fù)的還有所得稅
樸老師
05/22 16:28
負(fù)數(shù)咩有所得稅的 軟件問(wèn)題吧
84785022
05/22 16:38
老師,這個(gè)所得稅是2023年5月交2022年的所得稅,2023年上傳報(bào)表該填入嗎
樸老師
05/22 16:40
有上期數(shù)據(jù)就可以填寫
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