問(wèn)題已解決

23年開(kāi)給客戶的發(fā)票,服務(wù)類(lèi)的,到24年做匯算清繳前,款還沒(méi)付過(guò)來(lái),我打算在匯算清繳前作廢23年度開(kāi)出的發(fā)票,這樣我還需要交企業(yè)所得稅嗎

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/22 09:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;你這個(gè)業(yè)務(wù)確實(shí)發(fā)生沒(méi)有 ; 如果沒(méi)有發(fā)生; 你才可以去紅沖發(fā)票哈; 不是作廢哦??
2024 05/22 09:26
84784957
2024 05/22 09:27
嗯嗯,紅沖發(fā)票后,我還需要交企業(yè)所得稅嗎
meizi老師
2024 05/22 09:29
你好;紅沖發(fā)票;確實(shí)沒(méi)有發(fā)生;不用繳納的;但是必須要在23年的日期內(nèi)去紅沖哈; 在24年紅沖; 你還是需要報(bào)稅的
84784957
2024 05/22 09:31
現(xiàn)在是24年我紅沖23年的發(fā)票,也得申報(bào)企業(yè)所得稅,是這樣吧
meizi老師
2024 05/22 09:32
你好; 是的;要先申報(bào)的?
84784957
2024 05/22 09:33
好的,明白了,謝謝您
meizi老師
2024 05/22 09:34
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