問題已解決

老師,我們有客戶之前繳費,沒有開票,花費了一部分,但是現(xiàn)在要退費,又要開票,請問可以怎么處理

84785043| 提問時間:05/21 13:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你之前做過了什么憑證呢?
05/21 13:50
84785043
05/21 14:02
預收賬款
84785043
05/21 14:02
準備全部服務結束做收入的
宋生老師
05/21 14:07
你好。你現(xiàn)在開發(fā)票,是把確認收入的額部分開發(fā)票就行了 然后記入預收賬款的錢,借,預收賬款貸,銀行存款歸還給對方。
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