問(wèn)題已解決

我公司從國(guó)外進(jìn)口貨物入保稅區(qū)(免增值稅),然后把這個(gè)貨物再賣(mài)給進(jìn)料加工的企業(yè)(免增值稅),對(duì)方報(bào)關(guān)單的上的金額和我公司入境的金額是一致的,假設(shè)這個(gè)貨物我公司從國(guó)外進(jìn)口是100,報(bào)關(guān)單上是100,然后我公司收到對(duì)方公司的貨款是102,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)102是不是都可以做免稅收入申報(bào)?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以做免稅申報(bào)
05/16 14:14
84784957
05/16 16:34
我免稅申報(bào)的時(shí)候,增值稅減免稅申報(bào)代碼我找不到選哪個(gè)
樸老師
05/16 16:36
你出口報(bào)關(guān)單上是你的出口方吧 這個(gè)你搜出口免稅
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