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老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒有了,匯算清繳調增,那我賬上暫估的應付賬款怎么沖

84785022| 提問時間:05/15 14:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!做紅字分錄沖減
05/15 14:38
84785022
05/15 14:40
還用以前年度調整科目嗎?直接借:應付-暫估 貸:合同履約成本嗎?
宋生老師
05/15 14:43
你好!正規(guī)的是要用以前年度損益調整。
84785022
05/16 09:15
老師,正確的分錄是什么
宋生老師
05/16 09:19
你好!比如借應付賬款紅字 貸以前年度損益調整 負數
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