問題已解決
老師,對方單位無償移交給我們的資產(chǎn)怎么入賬,是19年移交的,一直未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬怎么做攤銷呢
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速問速答你好,同學(xué)
借固定資產(chǎn)
貸以前年度損益調(diào)整
折舊攤銷的話,從本期開始
2024 05/14 12:31
84784988
2024 05/14 14:41
老師,有一個問題,就是這個安裝工程怎么入,我們也不知道是什么工程啊
冉老師
2024 05/14 14:42
安裝工程,是你們支付建立的嗎
84784988
2024 05/14 14:42
老師,麻煩看一下圖,就是這個
冉老師
2024 05/14 14:44
按照你們實際支付,記入在建工程
84784988
2024 05/14 14:45
不是,是他們弄的,后來移交我們的,但是現(xiàn)在說我們要以這個補(bǔ)入固定資產(chǎn),但這個安裝工程也不知道是什么
84784988
2024 05/14 14:48
我們不用付錢,是無償移交的,
冉老師
2024 05/14 14:54
可以直接全部打包計入固定資產(chǎn)
84784988
2024 05/14 14:56
老師,就上面圖片上的那些,現(xiàn)在入也的分類啊,而且入卡片式的固定資產(chǎn),時間怎么選,還得麻煩老師教一下
冉老師
2024 05/14 14:57
可以按照固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備
冉老師
2024 05/14 14:57
按照機(jī)械設(shè)備打包計入固定資產(chǎn)
84784988
2024 05/14 14:58
老師,可以和鍋爐這一項合起來入固定資產(chǎn)嗎
冉老師
2024 05/14 15:16
可以和鍋爐這一項合起來入固定資產(chǎn)嗎
可以的
84784988
2024 05/14 15:54
老師,這個為啥不入實收資本
冉老師
2024 05/14 15:57
這個是你們股東投入的嗎
84784988
2024 05/14 15:58
也不算,但是是按照之前關(guān)于三供一液的相關(guān)文件要求無償移交給我們的
冉老師
2024 05/14 16:02
不是股東的話,不能實收資本的
84784988
2024 05/14 16:04
那就只能走利潤分配/未分配利潤了,因為我們沒有用以前年度損益調(diào)整這個科目
冉老師
2024 05/14 16:05
那就只能走利潤分配/未分配利潤了,因為我們沒有用以前年度損益調(diào)整這個科目
是的,直接用未分配利潤科目
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