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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,科目余額表其他應(yīng)收賬款李紅,借方科目余額130000,其他應(yīng)付款李紅借方期末余額1960000,這個(gè)怎么調(diào),其他應(yīng)收賬款李紅本期發(fā)生額借方5630000,貸方5500000,其他應(yīng)付款李紅借方本期發(fā)生額2160000,貸方發(fā)生額200000
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,同一個(gè)往來(lái)單位用一下往來(lái)科目好對(duì)賬,現(xiàn)在您想留下哪一下,就把另一個(gè)余額調(diào)過(guò)來(lái)
比如? 借:其他應(yīng)收賬款? 1960000? ?代:其他應(yīng)付款李紅? 1960000
2024 05/12 19:36
84784980
2024 05/12 19:40
憑證不用附件也可以的吧
廖君老師
2024 05/12 19:41
您好,不用,這是調(diào)整,又不影損益,最多把 2科目的明細(xì)賬打印出來(lái)做為附件
84784980
2024 05/12 19:43
那預(yù)付賬款調(diào)應(yīng)付賬款怎么調(diào),之前預(yù)付賬款用了輔助核算,預(yù)付賬款借方是10萬(wàn),現(xiàn)在要調(diào)到應(yīng)付賬款的貸方,不是有借必有貸嗎
廖君老師
2024 05/12 19:45
您好,也可以同借同貸,一正一負(fù)的金額
84784980
2024 05/12 19:48
也就是貸預(yù)付賬款10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款10萬(wàn),沒(méi)有借方也可以的嗎
廖君老師
2024 05/12 19:49
您好,是的,可以沒(méi)借方,但分錄必須是一個(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù)
84784980
2024 05/12 19:53
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 05/12 19:54
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心!
?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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