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老師,2024年收到2023年2月份開的購買固定資產(chǎn)的發(fā)票,要怎么做賬務(wù)處理呢

84785037| 提問時(shí)間:2024 05/10 14:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你23年沒有入過賬是嗎 有沒有暫估過
2024 05/10 14:24
84785037
2024 05/10 14:24
沒暫估,沒入賬
宋生老師
2024 05/10 14:29
你好!你這個(gè)借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。 然后再借以前年度損益調(diào)整,貸,累計(jì)折舊等。
84785037
2024 05/10 14:32
那還要從4月份的賬開始錄固定資產(chǎn)卡片嗎
宋生老師
2024 05/10 14:38
你好,是的。不過這個(gè)補(bǔ)扣除的部分,你要自己做
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