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老師好。我們23年8月取得了一張專票,當時屬于小規(guī)模公司,10月份變成了一般納稅人,11月份把8月取得的專票抵扣了,現(xiàn)在專管員讓我補增值稅,改11月份的增值稅報表。這個還需要改匯算清繳報表嗎?

84785023| 提問時間:2024 05/09 09:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;對的;小規(guī)模期間的專票是不可以抵扣的 ; 正常是這樣的 ;要改的?
2024 05/09 09:42
84785023
2024 05/09 09:49
嗯嗯。匯算請教需要改嗎?23年的我已經(jīng)申報了
84785023
2024 05/09 09:51
老師,我改了23年11月的增值稅報表,這個補交的增值稅,怎么記賬呢?
meizi老師
2024 05/09 09:55
你好1. 申報了也要改哈 ;2.? 你之前取的的專票是怎么掛科目的借方;我看看怎么轉出來進項稅?
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