問題已解決

以下三個問題,依據(jù)圖片中的文字把會計(jì)業(yè)務(wù)編制成會計(jì)分錄

84785008| 提問時間:05/08 23:37
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
勤奮努力的學(xué)員您好!稍等哈,看看題
05/08 23:46
薛薛老師
05/08 23:57
1借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益16000 貸:原材料16000 借,管理費(fèi)用2080 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)2080 借,其他應(yīng)收款1500 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益1500 借,原材料200 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益200 借,管理費(fèi)用16000-1500-200 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益
薛薛老師
05/08 23:58
2借,資產(chǎn)減值損失 貸,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
84785008
05/09 07:46
第二題的數(shù)值代入是什么?第三題的會計(jì)分錄是什么?
薛薛老師
05/09 09:26
2代入答案 3借,資產(chǎn)減值損失2000 貸,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益10000 貸:原材料10000 借,其他應(yīng)收款7000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益7000 借,管理費(fèi)用3000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益3000
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