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企業(yè)所得稅匯算清繳需要補稅,去年預(yù)繳所得稅還有剩余5000元沒有抵,現(xiàn)在匯算后還需要補交600元,請問怎么做賬?

84785007| 提問時間:05/08 17:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
用去年所得稅直接抵扣了嗎?
05/08 17:32
84785007
05/08 17:38
抵了5000元后還要補交600元,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師
05/08 17:40
借利潤分配,未分配利潤5600 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅5600 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸,銀行存款600。
84785007
05/08 17:41
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不是直接計入當(dāng)期損益嗎?不用所得稅費用科目?
郭老師
05/08 17:42
未來適用房的所得稅費用或是利潤分配未分配利潤都行
84785007
05/08 17:45
意思可以這樣做嗎 借:所得稅費用5600 貸:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅5600 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸,銀行存款600
郭老師
05/08 17:46
是的對的,可以這么做的
84785007
05/08 17:51
那利潤表里面的所得稅費用也含得有匯算清繳補交的這筆所得稅,沒有什么影響吧?
郭老師
05/08 17:54
是的對的,沒有影響的。
84785007
05/08 18:10
利潤表里所得稅費用含這筆匯算補交的話,本年所得稅累計金額就不等于利潤總額*5%,差額就是多了匯算清繳補交的這筆,沒問題吧?
郭老師
05/08 18:12
你好 沒有關(guān)系的,可以的。
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