問題已解決
你好,我已經(jīng)報了增值稅了,才發(fā)現(xiàn)員工的報銷漏給了一張發(fā)票,補了一張專票,應(yīng)該怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個專票下月再認(rèn)證就成
2024 05/08 14:57
84784961
2024 05/08 15:00
那我的賬怎么處理,或者說我不認(rèn)證抵扣可不可以
東老師
2024 05/08 15:00
沒有認(rèn)證,借管理費用 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款
84784961
2024 05/08 15:02
那我第二個月的這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)銷的分錄怎么寫
東老師
2024 05/08 15:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84784961
2024 05/08 15:03
好的,謝謝
東老師
2024 05/08 15:04
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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