問題已解決

老師,員工3月份新入職,工資,社保.在4月份交的,并且個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保,公積金等,由公司全部承擔(dān)繳納,請(qǐng)問計(jì)提,繳納,工資發(fā)放等憑證怎么錄

84785008| 提問時(shí)間:2024 05/07 23:07
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好?分錄和正常的憑證分錄是一樣,只是金額要把個(gè)人承擔(dān)部分加到應(yīng)發(fā)工資里面
2024 05/07 23:09
84785008
2024 05/07 23:31
老師能給我寫一下分錄嗎
耿老師
2024 05/08 06:17
1、計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本-工資 制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 銷售費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-代扣員工負(fù)擔(dān)社保 其他應(yīng)收款-代扣員工負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 個(gè)人承擔(dān)社保計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢? 先交社保,后發(fā)工資,計(jì)入其他應(yīng)收款 先發(fā)工資,后交社保,計(jì)入其他應(yīng)付款 3、計(jì)提社保 借:生產(chǎn)成本-社保 制造費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-社保 銷售費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4、支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣員工負(fù)擔(dān)社保 貸:銀行存款 5、計(jì)提住房公積金 借:生產(chǎn)成本-公積金 制造費(fèi)用-公積金 管理費(fèi)用-公積金 銷售費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 6、支付住房公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款-代扣員工負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款
84785008
2024 05/08 07:58
謝謝老師,老師我這種情況是應(yīng)該用其他應(yīng)付款是嗎?
耿老師
2024 05/08 08:11
你好!先發(fā)工資,后交社保,是其他應(yīng)收付
84785008
2024 05/08 10:48
摘要 借方發(fā)生額 代理國(guó)庫稅收收繳 5,550.79 業(yè)務(wù)唯一編號(hào)20240416 724 代理國(guó)庫稅收收繳 102.07 3月工資 7,000.00 3月工資 4,925.00 1、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資13924.17 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資13924.17 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資13924.17 貸:銀行存款11925 其他應(yīng)付款-代扣社保1535.1 其他應(yīng)付款-代扣公積金362 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅102.07 3、計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保4015.69 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保4015.69 4、支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保4015.6
84785008
2024 05/08 10:48
老師我這樣做的是對(duì)的嗎
耿老師
2024 05/08 11:26
你好!發(fā)放工資時(shí)個(gè)人個(gè)人部分沒有提現(xiàn)出來,就算單位承擔(dān)也需要顯示出來
84785008
2024 05/08 11:36
老師你幫我寫一下,我沒有明白
耿老師
2024 05/08 11:52
你好!不好意思看串行了,你這樣可以
84785008
2024 05/08 12:05
老師我這樣是對(duì)的對(duì)吧謝謝
耿老師
2024 05/08 12:29
你好!是的,這樣沒有問題了
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