問題已解決
老師您好,我想咨詢一下現(xiàn)金返利的賬務處理,業(yè)務類型,旅游服務采購門票,我們是甲方,旅行社是乙方,乙方給我們提供人員,然后我們需要每張門票給旅行社8元的返利,需單獨支付,之后每年景區(qū)根據(jù)我們的人數(shù)再給我們對應的返利,這個賬務應該怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答一、支付返利給旅行社(以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬形式)
1.當購買門票并需要支付返利給旅行社時:
借:勞務費用(或相關費用科目,根據(jù)貴公司具體核算情況而定)
應付賬款-旅行社返利
貸:銀行存款(或現(xiàn)金,根據(jù)實際情況而定)
注意:這里的“勞務費用”或相關費用科目,應反映貴公司從旅行社采購人員服務所應支付的金額。而“應付賬款-旅行社返利”則是用于記錄需要單獨支付給旅行社的返利金額。
1.實際支付返利給旅行社時:
借:應付賬款-旅行社返利
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
二、收到景區(qū)給予的返利
1.當每年根據(jù)人數(shù)從景區(qū)收到返利時:
借:銀行存款(或相關資產(chǎn)科目)
貸:營業(yè)收入-景區(qū)返利收入
2024 05/07 11:01
84785036
2024 05/07 11:04
那這個給了行社的返利用不用什么票據(jù),之后是不是應該沖減營業(yè)收入-景區(qū)返利收入
樸老師
2024 05/07 11:07
同學你好
不可以的
這個計入其他業(yè)務收入
84785036
2024 05/07 11:15
但是我們給旅行社的返利是購買門票時就付的,然后景區(qū)是每年給我們付一次,你看我這樣記可以嗎?
收到旅行社門票款時:
借:銀行存款 100元
貸:應付賬款-門票款 100元
支付景區(qū)門票款同時支付現(xiàn)金返利
借:應付賬款-門票款 100元
其他應付款-現(xiàn)金返利 8元
貸:銀行存款 108元
收到景區(qū)現(xiàn)金返利:
借:銀行存款 10元
貸:其他應付款-現(xiàn)金返利 8元
其他業(yè)務收入-景區(qū)返利收入 1.89元
應交稅費-應交增值稅 0.11元
樸老師
2024 05/07 11:19
同學你好
這樣做也可以
84785036
2024 05/07 11:21
老師是這樣的,是我們先付給旅行社返利,然后景區(qū)再給我們返利,那我們支付給旅行社現(xiàn)金返利時我們做賬時的原始憑證應該附什么呢?
樸老師
2024 05/07 11:26
同學你好
可以用收據(jù)的
84785036
2024 05/07 11:29
還有個問題,我們是需要跟景區(qū)開10元的現(xiàn)金返利的發(fā)票的,我賬上確認的收入就跟稅務開票收入對不上了,這個應該怎么處理,我這個記賬分錄還是不完善,老師您看看我這邊應該怎么記更合適
樸老師
2024 05/07 11:29
你開票開了多少呢
84785036
2024 05/07 11:32
景區(qū)給我們多少的返利我們就需要開多少的票,例:景區(qū)給我們的返利是100元,我們實際支付給旅行社返利80元,我們是需要給景區(qū)開100元的現(xiàn)金返利發(fā)票的
84785036
2024 05/07 11:33
我們實際確認的收入是20元
樸老師
2024 05/07 11:38
那你直接按實際的金額開發(fā)票做收入
84785036
2024 05/07 11:39
沒辦法這樣,景區(qū)那邊給我們多少返利,我們是需要給景區(qū)開多少的
樸老師
2024 05/07 11:42
同學你好
那你開發(fā)票了返利就是收入
做其他業(yè)務收入
84785036
2024 05/07 11:57
那我們支出的返利不是應該抵減這一部分收入嗎?
樸老師
2024 05/07 12:01
支出的這個計入成本
其他業(yè)務成本
84785036
2024 05/07 12:02
那這個成本需要什么原始憑證,旅行社沒辦法開對應增值稅額度的專票的
樸老師
2024 05/07 12:15
需要有發(fā)票才可以
沒有發(fā)票沒法稅前扣除
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