問(wèn)題已解決

您好老師,我們公司是小微企業(yè),主營(yíng)信息技術(shù)服務(wù),近一年都是虧損狀態(tài),且沒(méi)交過(guò)增值稅,每月都有留抵稅額,這個(gè)月填報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了增值稅制度性留抵退稅的申報(bào)表,我需要填報(bào)嗎?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/06 17:30
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不想退的話就不用填
2024 05/06 17:31
84784974
2024 05/06 17:32
像我們這種情況一般申請(qǐng)退嗎?
王曉曉老師
2024 05/06 17:37
真實(shí)不怕查就退吧
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