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老師好,辦公座椅買來時計的管理費用,那處置后收到的錢該怎么做賬

84785020| 提問時間:05/06 14:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,之前計入了管理費用,那處置的時候收到的錢 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費
05/06 14:46
84785020
05/06 14:49
這個是賣給個人的,我們也沒開發(fā)票,就不用貸應交稅費了吧? 還有我們公司用的企業(yè)會計準則,
鄒老師
05/06 14:50
你好,取得了處置 款項,是需要做應交稅費—應交增值稅? 處理的?
84785020
05/06 14:51
那需要按幾個點來算呢?發(fā)票會死需要開的嗎?
鄒老師
05/06 14:51
你好,你單位是一般納稅人嗎?之前辦公座椅的進項有抵扣嗎??
84785020
05/06 14:52
一般納稅人,有抵扣過 的
鄒老師
05/06 14:53
你好,那處置就是按13%的稅率?
84785020
05/06 14:53
發(fā)票是可以不開?
鄒老師
05/06 14:55
你好,如果對方不需要,可以不開,但是你們需要申報納稅?
84785020
05/06 15:02
老師,我看以前的帳是直接記入營業(yè)外收入,可以嗎?
鄒老師
05/06 15:25
你好,這個不是營業(yè)外收入,是不可以的
84785020
05/06 15:57
好的,那老師,付一年的停車費需要待攤嗎?怎么做分錄
鄒老師
05/06 16:06
你好,付一年的停車費,如果金額不大,可以不用攤銷 借:管理費用,貸:銀行存款等科目?
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