問題已解決

老師,請問23年度暫估的成本費(fèi)用,24年5月31日前才收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?

84785045| 提問時(shí)間:05/06 11:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 你是什么時(shí)候申報(bào)匯算清繳的呢
05/06 11:51
84785045
05/06 13:47
計(jì)劃5月22日做匯算清繳
樸老師
05/06 13:48
同學(xué)你好 最好是收到發(fā)票再做匯算清繳 這樣不用調(diào)增
84785045
05/06 13:57
老師,請問收到是專票,可以在24年度抵扣嗎?分錄怎么做
樸老師
05/06 14:01
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 暫估的本來就是不含稅的 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按藍(lán)字發(fā)票做分錄
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