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從代賬手里接回公司的賬,實(shí)際庫存外賬報(bào)表上沒有,接回來之后應(yīng)該怎么調(diào)整

84784993| 提問時(shí)間:05/04 17:09
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 按照真實(shí)的庫存調(diào)整一筆 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
05/04 17:10
84784993
05/04 19:33
庫存量不對(duì),錢已經(jīng)付過了,我問是怎么調(diào)整
冉老師
05/04 19:34
按照差額,調(diào)整到未分配利潤(rùn),差額調(diào)整
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