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暫估原材料無發(fā)票,應付賬款與實際支付金額不平,怎么調整

84784962| 提问时间:2024 05/04 14:14
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的 實際支付款項的時候分錄怎么寫的
2024 05/04 14:15
84784962
2024 05/04 15:25
暫估 借:原材料(不含稅金額)貸:應付賬款-供應商,支付時: 借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款
bamboo老師
2024 05/04 15:29
請問暫估金額大還是實際支付金額大
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