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老師,增值稅申報(bào)表里期末留底稅額是不是與電子稅務(wù)局系統(tǒng)里可抵扣稅額數(shù)據(jù)一致

84785026| 提問時(shí)間:05/03 14:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 是的, 這個(gè)是一致的
05/03 14:31
84785026
05/03 14:36
期末留底稅額包括下個(gè)月的可抵扣稅額數(shù)據(jù)嗎?比方說,三月份申報(bào)表期末留底包括四月已開票的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
劉艷紅老師
05/03 14:36
這個(gè)不包括的,只是3月沒抵扣完的
84785026
05/03 14:48
我也是這么理解的,我新到一家企業(yè),增值稅申報(bào)表期末留底稅額有380多萬不到,可是,電子稅務(wù)局系統(tǒng)在19年1?至24年3月月份可抵扣稅額只有12萬不到,企業(yè)是22年底從浙江遷過來的
劉艷紅老師
05/03 14:51
這個(gè)是指前面沒有抵扣完的,不包括后面的
84785026
05/03 14:57
那就是數(shù)據(jù)有問題,期末未抵扣只是截止到申報(bào)當(dāng)月的可以扣金額,與下月沒有關(guān)聯(lián)對(duì)吧
劉艷紅老師
05/03 14:59
是的,是的,就是這樣的
84785026
05/03 16:19
老師,科目余額表期末借方金額與申報(bào)表期末留底稅額金額相等嗎?
劉艷紅老師
05/03 16:53
如果有留底就是負(fù)數(shù),是相等的
84785026
05/03 18:51
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),要在申報(bào)表里期末留抵有數(shù)據(jù),是不是將進(jìn)項(xiàng)全部勾選,在實(shí)際抵扣那里手動(dòng)填當(dāng)期抵扣的稅額,會(huì)自動(dòng)計(jì)算出在期末那里留抵稅額數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
05/03 20:18
這個(gè)是自動(dòng)帶出來的,不用手動(dòng)填的
84785026
05/04 10:55
老師,三月份進(jìn)項(xiàng)未抵扣也未入賬,四月份對(duì)方紅沖了三月份的這張發(fā)票,四月份是不是可以不入賬紅沖的發(fā)票
劉艷紅老師
05/04 10:57
但你計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了呀,要做紅沖分錄
84785026
05/04 11:05
未計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),未入賬
劉艷紅老師
05/04 11:10
那稅費(fèi)也不用做,把成本沖掉
84785026
05/04 11:14
上月未入賬也要沖成本嗎?
劉艷紅老師
05/04 11:15
你的成本也沒有入賬嗎
劉艷紅老師
05/04 11:16
你直接做一正一負(fù)就可以了
84785026
05/04 13:22
是的,沒有入賬,如果入賬了,就一正一負(fù)沖了對(duì)吧,沒有就不用管
劉艷紅老師
05/04 13:30
是的,如果入賬就是一正一負(fù),沒有入賬就不用管
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