問(wèn)題已解決

匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額和稅收金額應(yīng)該怎么填寫(xiě),可以直接按照應(yīng)付職工薪酬科目的借貸方填寫(xiě)嗎?但是可能有計(jì)提去年工資的調(diào)整,怎么辦?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:04/30 17:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額, 實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資 ?
04/30 17:17
84784961
04/30 17:23
那比如說(shuō)我23年計(jì)提少了,24年補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放,那我實(shí)發(fā)金額按照23年的計(jì)提數(shù)填寫(xiě),還是按照24年的發(fā)放數(shù)填寫(xiě)
家權(quán)老師
04/30 17:24
你要想23年稅前扣除,就得把補(bǔ)計(jì)提的金額修改23年的年報(bào),再匯算
84784961
04/30 17:25
那如果不改呢
家權(quán)老師
04/30 17:33
不改就不能稅前扣除的
84784961
04/30 17:59
那不可以把差額部分留到24年扣嗎?
84784961
04/30 17:59
另外,我23年的計(jì)提數(shù),含了22年計(jì)提差額,差額部分去年也沒(méi)有報(bào),那我可不可以在23年報(bào)
家權(quán)老師
04/30 18:01
不可以的,當(dāng)年的工資需要當(dāng)年計(jì)提了才能稅前扣除,
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