問題已解決

我們有一筆22年的呃,發(fā)票11萬嗯,因為對方?jīng)]有繳稅嘛,稅局要求我們調增,賬務處理在24年的三月份增值稅進項稅額轉出,企業(yè)所得稅那里也要調整。賬務處理的分錄

84785029| 提問時間:04/28 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調整 貸應繳稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費查補稅款, jie應交稅費查補稅款貸銀行存款納稅 調整明細表扣除項目30欄,填寫賬載金額。
04/28 14:23
84785029
04/28 14:24
成本部分
郭老師
04/28 14:25
這調整明細表里面填寫的是你發(fā)票上面的不含稅金額。
84785029
04/28 14:32
稅額進項轉出,分錄。那不含稅的成本咋做分錄
郭老師
04/28 14:33
實際你已經(jīng)支付了,不需要做賬務處理,所以只做我上面給你寫的就可以的。我上面寫的那個金額是稅額的進項轉出就是第一個。 借以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。這個是發(fā)票的稅額。
84785029
04/28 14:39
因為我享受了成本增加
84785029
04/28 14:39
稅局不允許我抵扣成本的時候,
郭老師
04/28 14:40
可是你已經(jīng)支付了這個錢,能收回來嗎?如果你要做的話,借預付賬款貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值進項轉出,一直掛著預付賬款的。
84785029
04/28 14:41
這個錢沒有付
郭老師
04/28 14:42
你好,掛著應付賬款嗎?以后也不支付。
84785029
04/28 14:43
是掛著應付的,是要打官司
郭老師
04/28 14:44
借應付賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅進項轉出。
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