问题已解决
老師您好,當(dāng)時(shí)和客戶合同約定不開租金的發(fā)票,但是因?yàn)閿?shù)額較大稅局有問起,所以后面我們公司開了租金發(fā)票但是客戶不知情。最近客戶去注銷公司時(shí),發(fā)現(xiàn)有很多未入賬的租金普通發(fā)票,稅局不給注銷,現(xiàn)在客戶要求我們把發(fā)票沖紅,50多萬的金額,沖紅的話對(duì)我們公司有沒有影響,如果客戶一定要沖紅的話怎么處理呢?
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你好,對(duì)方紅沖你們單位不允許抵扣所得稅的。
2024 04/23 08:20
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2024 04/23 08:21
很有可能房產(chǎn)稅、土地使用稅你們單位來承擔(dān)。
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2024 04/23 08:27
發(fā)票是我們公司開的? 現(xiàn)在對(duì)方公司要求我們紅沖發(fā)票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/23 08:28
你方是對(duì)方企業(yè),購買方是你單位,不是嗎?
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2024 04/23 08:40
我方是出租方,對(duì)方公司是承租方
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/23 08:42
你好,你們可以做無票收入的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/23 08:42
對(duì)你單位的稅款不影響的,不一定非得開發(fā)票。
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2024 04/23 08:50
我們公司是出租方,對(duì)方公司是承租方,當(dāng)時(shí)合同簽訂的時(shí)候?qū)Ψ焦炯s定了不要發(fā)票。因租金數(shù)額較大,稅局覺得我們公司既然有不動(dòng)產(chǎn)出租為什么都沒有收入,故我們公司在承租方不知情的情況下開具了發(fā)票?,F(xiàn)在承租方去注銷公司,稅局發(fā)現(xiàn)承租方有很多未入賬的我司開具的租金普通發(fā)票,稅局不給承租方注銷公司?,F(xiàn)在承租方以當(dāng)初簽訂的合同不開票事由要求我們公司沖紅這些發(fā)票。沖紅這些發(fā)票對(duì)我們公司會(huì)不會(huì)有影響,我們公司要怎么做呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/23 08:51
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借,應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。
你紅沖了收入,再做一個(gè)無票收入,對(duì)你單位沒有影響,你一樣交稅不影響交稅。
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2024 04/23 08:55
一下子紅沖幾十萬稅局不會(huì)有疑問嗎?而且跨年的哦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/23 08:56
好,你紅沖了之后再做,無票收入沒有少交稅款,不影響。
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2024 04/23 09:10
好的? 謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/23 09:11
不用客氣,工作愉快。
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