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老師,禮品的這樣做分錄可以嗎,庫存商品需要做進項稅嗎

84785021| 提問時間:04/22 11:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,這個分錄不對,銷項稅還在借方呢 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:銀行 這樣一個分錄就走了,價稅合計入賬的
04/22 11:50
84785021
04/22 11:53
贈送的禮品是視同銷售嗎,我之前預付的款,人家沒有開票,但是付了很多預付款,人家也開不了,想做成本進去。現(xiàn)在匯算清繳要繳很多稅,所以想把成本降低 。先做進去,后面再沖。
廖君老師
04/22 12:02
您好,沒 有發(fā)票也是這個分錄,在年度匯繳里A105000表30行調增就好了,不用賬務處理,就是調表不調賬
84785021
04/22 12:05
老師,我之前做的借:預付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在做銷售費用 貸:預付賬款,要做銷項稅嗎,沒有發(fā)票也可以做銷售費用嗎?
廖君老師
04/22 12:08
您好,是的,可以做的,不做銷項稅的 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的
84785021
04/22 12:11
但是做業(yè)務招待費,不能超過年銷售額的千分之五吧
廖君老師
04/22 12:15
您好,是的呀,咱寫那個 銷售費用-禮品就是?業(yè)務招待費呀,您匯繳時填在哪個項目呀
84785021
04/22 12:17
我年銷售額600萬,那不如才能做3萬進去,我付了100多萬
廖君老師
04/22 12:18
您好,那咱就是不能扣這么多的呀,銷售費用-禮品? 您以為稅務人員不懂的呀,他們是專家
84785021
04/22 13:40
那應該怎么做賬比較好了。
廖君老師
04/22 13:49
您好,我們取得的發(fā)票是個人消費類的,就只能作?業(yè)務招待費,稅務那里是有一張大網(wǎng)的,我們公司的發(fā)票都是哪些公司那里開過來的
84785021
04/22 13:51
沒有開發(fā)票了,這個不愿意開票,應該怎么做賬好了,后面年度沖可以嗎
廖君老師
04/22 13:54
您好,沒有開票那就沒有什么空間了呀,開了發(fā)票限額扣,沒有發(fā)票一分也不讓扣,我們先做成??業(yè)務招待費,在年度匯繳時全部納稅調增 2.您要做成其他科目,先調增,以后有發(fā)票再更正申報調減,我們公司的賬經(jīng)得起查么
84785021
04/22 13:57
什么意思,那我能先做成本嗎,后面再沖賬。不調匯算清繳,直接做到賬套里面。
廖君老師
04/22 14:05
您好,就是先入賬銷售費用(因為公司花錢了,銀行要對上),不用沖賬了,年度匯繳調增
84785021
04/22 15:05
那如果不調增了,就是做這么多銷售費用進去,調增不是一樣的要交很多稅?
廖君老師
04/22 15:14
您好,是的,招待費本來就不能有這么多,另外我們也沒有發(fā)票
84785021
04/22 15:15
那不調增了,以后年度再去調增可以嗎?
廖君老師
04/22 15:17
您好,我們23年發(fā)生的就在24年匯繳調增呀,不能跨期的哦,如果能這樣,我們財務太厲害了,能自行調節(jié)想要交的稅金
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