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有13%和6%的銷售額時(shí),增值稅主表應(yīng)該怎么填

84784991| 提問時(shí)間:04/20 10:07
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,附表一自動(dòng)讀入后,保存,主表就自動(dòng)填數(shù)了,一起填在2或3行
04/20 10:08
84784991
04/20 10:12
13%是銷售貨物,6%是服務(wù)費(fèi) 要填在一起嗎
廖君老師
04/20 10:15
您好,不是不是 在增值稅申報(bào)表的2行銷售貨物收入,3行提供服務(wù)收入欄次,分別填寫相應(yīng)的收入金額就是了
84784991
04/20 10:23
第3行是 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 是填在這里嗎
廖君老師
04/20 10:24
您好,是的,是這么理解的
84784991
04/20 10:28
我之前已經(jīng)申報(bào)過了 現(xiàn)在更正 沒有額外的稅費(fèi) 還需要手動(dòng)點(diǎn)扣款嗎
廖君老師
04/20 10:29
您好,要的,但不會(huì)扣賬上的錢
84784991
04/20 10:31
好的 謝謝
廖君老師
04/20 10:31
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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