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個體戶報增值稅時 普票金額和開專票金額的不含稅銷售額都是填在11欄嗎

84784965| 提問時間:04/17 10:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 都填寫在11欄
04/17 10:21
84784965
04/17 10:22
老師 我的金額報上了 這個要交稅嗎? 為啥自動顯示紅色的框內(nèi)數(shù)字
樸老師
04/17 10:28
同學你好 因為你有預(yù)交所以顯示負數(shù) 不用交稅的
84784965
04/17 10:41
那為什么顯示我錯誤了?
樸老師
04/17 10:43
專票金額要交稅的 專票是有稅率的 你填寫在上面第二欄才可以 未達起征點金額只填寫普票的 不好意思 剛才沒看到你說專票 實在不好意思
84784965
04/17 10:47
那就是說專票沒有到10萬的也要交稅嗎?不是有減免政策嗎?
樸老師
04/17 10:53
對的 只是說的普票免稅 不含專票的 專票不管開多少都要交稅
84784965
04/17 10:53
老師幫我看一下 這樣填的對不對?這是要交多少稅442.1嗎?
84784965
04/17 10:54
我的專票開的是1%的稅率 為啥交這么多 是按3%的稅率算的嗎?
樸老師
04/17 11:07
普票的金額填寫在第三欄 然后再填寫在11欄 這樣不用交普票的稅
84784965
04/17 11:13
這樣填嗎?顯示稅金更多了
84784965
04/17 11:14
還要不要填減稅表?
樸老師
04/17 11:17
這個填寫減免的專票的稅額
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