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以前買的設備,沒入賬,現(xiàn)在賣了給對方開發(fā)票,應該怎么做賬

84784957| 提問時間:2024 04/16 09:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個正常做就可以了你。如果金額比較大的話,你就當固定資產清理。
2024 04/16 09:18
84784957
2024 04/16 09:19
沒入過賬,怎么做固資清理?做賬分錄怎么寫?
宋生老師
2024 04/16 09:30
你好,你要先把之前的補做進來。
84784957
2024 04/16 09:32
我現(xiàn)在就想問下應該怎么補啊?分錄?
宋生老師
2024 04/16 09:34
你好!借固定資產 貸應付賬款等。
84784957
2024 04/16 09:58
那我這應付賬款得一直掛著?。?/div>
宋生老師
2024 04/16 10:00
你好,你當時買這個固定資產有付了錢沒有?是怎么付的?
84784957
2024 04/16 10:01
已結付了20萬,2020年就付了,當時沒入賬
宋生老師
2024 04/16 10:03
你好,你當時是銀行存款支付,還是怎么支付?
84784957
2024 04/16 10:12
對,銀行存款付過了
宋生老師
2024 04/16 10:14
你好,那你再補做,借應付賬款 貸銀行存款
84784957
2024 04/16 10:34
那和現(xiàn)在的銀行存款金額就符不上了
宋生老師
2024 04/16 10:36
你好,你之前不是沒有做嗎?現(xiàn)在做了才應該對得上啊。
84784957
2024 04/16 10:43
你真是個人才,解決不了問題吶?
宋生老師
2024 04/16 10:45
你好!是這樣,你說你以前沒有做,沒有做那么正常就應該一直對不上,現(xiàn)在做了才能夠對得上。是不是這個道理? 你又說現(xiàn)在做了對不上,那就說明之前你肯定做過了,你要去找之前的怎么做的,才能夠確定現(xiàn)在怎么做
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