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我們是出口生產(chǎn)企業(yè),出口免稅的可以抵減內(nèi)銷的不

84785030| 提問時間:04/15 20:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!不可以的。不能抵扣
04/15 20:32
84785030
04/15 20:36
那我們管理員說可以,
84785030
04/15 20:38
就是報關單的免稅外購處理不能退的,管理員說可以來抵減內(nèi)銷的銷售稅額
84785030
04/15 20:39
說是通過免抵退稅來計算抵減
宋生老師
04/15 20:41
你好!直接抵扣是不可以。但是申報表上,確實會減去。因為申報表是顯示最終交多少
84785030
04/15 20:43
你指的申報表是出口退稅的申報表嗎
宋生老師
04/15 20:44
你好!就是稅務局的增值稅申報表
84785030
04/15 20:46
那還需要去出口退稅進行申報退稅不?
宋生老師
04/15 20:46
你好!是的,是需要的
84785030
04/15 20:48
但是外購免稅不是不能去出口退稅進行申報嗎,管理員不讓的嗎,只能申報可以出口的商品嗎?
宋生老師
04/15 20:49
你好!你不是實際生產(chǎn)嗎?
84785030
04/15 20:49
不是生產(chǎn)的,是外購的材料再買出去的
84785030
04/15 20:50
我們有生產(chǎn)的材料,也有外購直接賣出去的材料
宋生老師
04/15 20:52
你好!你現(xiàn)在是問哪一部分業(yè)務?外購的,商貿(mào)這一塊只免稅不退稅
84785030
04/15 20:55
我問的是我們生產(chǎn)型出口企業(yè),報關單上有外購的要作免稅處理,本身不能退的這部分,也要去進行出口退稅申報,進行退稅嗎?
宋生老師
04/15 20:56
你好!這樣問就清楚多了,這個不需要
84785030
04/15 20:58
不需要申報退稅的話,那這部分怎么去抵減內(nèi)銷的部分呢
宋生老師
04/15 21:00
你好!他這個是免稅不退稅。 直接免稅,就不能抵扣進項稅了。除非你視同內(nèi)銷
84785030
04/15 21:02
直接免稅申報時候就是在出口哪你免稅申報,視同內(nèi)銷就可以用進項抵嗎
宋生老師
04/15 21:03
你好!是的。就是這樣理解。
84785030
04/15 21:03
我們管理員說的內(nèi)銷抵減是那種情況
宋生老師
04/15 21:04
你好!應該就是我上面說的視同內(nèi)銷貨物
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