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老師,假如暫估是20萬,可以根據(jù)實際成本沖嗎?因為一次沒有那么多成本

84784999| 提問時間:04/15 18:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要根據(jù)取得發(fā)票的金額進行沖銷?
04/15 18:46
84784999
04/15 19:15
預(yù)收了三年咨詢費,開出去了發(fā)票了,全額的發(fā)票,現(xiàn)在做暫估成本 像這種怎么做?
84784999
04/15 19:15
暫估的主要是工資,因為主營業(yè)務(wù)成本就是人工工資
鄒老師
04/15 19:16
你好 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?
84784999
04/15 19:19
不是管理費用—暫估嗎? 不是建筑企業(yè)
鄒老師
04/15 19:20
你好,因為是暫估成本,而且是咨詢服務(wù),所以暫估的時候借方是勞務(wù)成本,而不是管理費用的。
84784999
04/15 19:47
但是發(fā)工資的時候是管理費用—工資啊 ?借,勞務(wù)成本—暫估,貸應(yīng)付賬款—暫估這樣嗎? ?或者借,管理費用—暫估,貸,應(yīng)付賬款—暫估 ?總覺得暫估勞務(wù)成本不太正規(guī)
鄒老師
04/15 19:48
你好,因為是暫估成本,而且是咨詢服務(wù),所以暫估的時候借方是勞務(wù)成本,而不是管理費用的。 暫估的時候,分錄是,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬
84784999
04/15 20:00
勞務(wù)成本一般是工程公司科目吧你這個科目下面不加暫估嗎?
鄒老師
04/15 20:02
你好,勞務(wù)成本,就是針對咨詢等提供服務(wù)的工資,計提的人工成本 ,這個下面是不需要加暫估明細(xì)的?
84784999
04/15 20:07
但是這個就是暫估的啊而且真正做賬的時候就是用的主營業(yè)務(wù)成本-工資科目
鄒老師
04/15 20:10
你好,暫估的時候,分錄是,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 取得收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本?
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