問題已解決
張老師,我剛才把分錄重新做了,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債里應交稅金-應交稅費金額還是原來的金額負7980,沒有變化,這是怎么回事
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,我把全部分錄寫一下
2024 04/15 16:34
張曉慶老師
2024 04/15 16:40
你好,
原分錄
借:原材料
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
貸:應付賬款
(借方的進項稅寫成了銷項)
更正分錄:
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-增值稅-銷項? (負數(shù)金額)
你看這樣兩筆分錄,一起的結果不就是,下面這樣了么,因為兩筆分錄的銷項,借方 正數(shù)與負數(shù)抵消了,對吧
借:原材料
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款
如果你做完了,還是不對,那你看看你應該還有一個科目,也差這個數(shù),
轉出未交增值稅或者未交增值稅。
你看一下,或者你拍一下你應交稅費的余額我看一下也行
84784976
2024 04/15 16:45
今天找出了三筆,科目寫錯,借貸方向都是正確的,麻煩老師看看,謝謝
張曉慶老師
2024 04/15 16:53
你好,你篩選的期間是什么時候?我看你期初只有未交增值稅有余額,那個數(shù)同申報表一致嗎
84784976
2024 04/15 16:55
我篩選時間是2021年至2024年的數(shù),申報表沒查看過
84784976
2024 04/15 16:57
請問一下,查應交稅費負數(shù),著重查那些數(shù)據(jù),是不是查,進項稅額,銷項稅額,申報表,
張曉慶老師
2024 04/15 16:57
你好,那你把錯誤的憑證,更正了后,都結轉到未交增值稅,看同申報表有差嗎?
84784976
2024 04/15 17:08
月末結轉嗎?可否寫一下分錄,謝謝
84784976
2024 04/15 17:22
這三筆更正后的憑證
張曉慶老師
2024 04/15 19:13
月末結轉分錄
借:應交稅費-增值稅-銷項稅
貸: 應交稅費-轉出未交增值稅
應交稅費-增值稅-進項稅
借:應交稅費-轉出未交增值稅
貸:未交增值稅
84784976
2024 04/16 15:44
老師,查到了,申報金額與賬上金額不一致,現(xiàn)已更正,目前應交稅費是正數(shù)6330,資產(chǎn)負債表里應交稅費也是6330,謝謝老師耐心指導
張曉慶老師
2024 04/16 15:51
恭喜你!捋順了這個科目,祝工作順利,生活愉快哦!
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