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請問,如果更正了2023年匯繳的成本金額,還需要同步修改2023年12月份的季報(bào)么?還是只修改匯繳就可以了,不用同步修改季報(bào)了?

84785017| 提問時(shí)間:2024 04/15 10:14
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84785017
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
什么情況下不用修改季報(bào)啊,老師?
2024 04/15 10:18
84785017
2024 04/15 10:22
就是如果不涉及補(bǔ)稅或者退稅,可以只修改匯繳,不修改季報(bào),但是如果涉及補(bǔ)稅或者退稅了,就得修改匯繳同時(shí)修改季報(bào)了,是吧?
84785017
2024 04/15 10:25
我們這么修改,是增加2023年成本,就導(dǎo)致需要退所得稅了,這種情況下,就不用修改季報(bào),只修改匯繳就行了,對吧?
84785017
2024 04/15 10:31
師,我們是執(zhí)行 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,由于2023年收入對應(yīng)的采購,在2024年才訂立合同并收貨和收發(fā)票,但是收入已經(jīng)在23年確認(rèn)完了。因此導(dǎo)致需要調(diào)賬,我已經(jīng)計(jì)算出需要調(diào)整的營業(yè)成本金額為267萬元。2023年底存貨報(bào)表項(xiàng)目為零,并且截止到2024.3月,23年收入對應(yīng)的采購發(fā)票,已經(jīng)在24年賬上做了如下分錄:借: 庫存 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 以及 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存。因此,調(diào)整時(shí),需要在24年賬上做,借未分配利潤,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)。23年匯繳更正:1、主表修改營業(yè)成本。2、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表修改利潤表的主營業(yè)務(wù)成本,修改資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)表不調(diào)賬 增加應(yīng)付賬款 減少未分配利潤。只需要這個(gè)思路就可以了,對吧,老師?不需要修改其他任何了,對吧?
84785017
2024 04/15 10:39
您修改的是哪個(gè)環(huán)節(jié)的分錄,我沒明白?截止到2024.3月,23年收入對應(yīng)的采購發(fā)票,已經(jīng)在24年賬上做了如下分錄:借: 庫存 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 以及 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存。所以我不清楚您修改的是哪筆分錄,24年賬上的調(diào)整分錄,還是匯繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的分錄?
84785017
2024 04/15 10:44
“調(diào)整時(shí),需要在24年賬上做,借未分配利潤,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)。23年匯繳更正:1、主表修改營業(yè)成本。2、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表修改利潤表的主營業(yè)務(wù)成本,修改資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)表不調(diào)賬 增加應(yīng)付賬款 減少未分配利潤。 ” 老師,您直接在這段話上修改,然后發(fā)給我,我有點(diǎn)看亂了
84785017
2024 04/15 10:50
老師,截止到2024.3月,23年收入對應(yīng)的采購發(fā)票,已經(jīng)在24年賬上做了如下分錄:借: 庫存 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 以及 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存。如果再做一遍您上面的分錄,借: 庫存 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 以及 借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存 不就重復(fù)了么?
84785017
2024 04/15 10:57
2024年3月份,已經(jīng)做完了,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存,已經(jīng)都報(bào)完3月的稅了,老師?!罢{(diào)整時(shí),需要在24年賬上做,借未分配利潤,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)。23年匯繳更正:1、主表修改營業(yè)成本。2、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表修改利潤表的主營業(yè)務(wù)成本,修改資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)表不調(diào)賬 增加應(yīng)付賬款 減少未分配利潤。 ” 您再修改給我發(fā)一遍,要不咱倆就說岔開了
84785017
2024 04/15 11:01
老師,因?yàn)樯婕暗慕痤~,對我公司來說,有點(diǎn)大,我再跟您確認(rèn)一下。 調(diào)整時(shí),需要在24年賬上做,借未分配利潤,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)。23年匯繳更正:1、主表修改營業(yè)成本。2、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表修改利潤表的主營業(yè)務(wù)成本,修改資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)表不調(diào)賬 增加應(yīng)付賬款 減少未分配利潤。,不用修改2023年季報(bào)申報(bào)了。這個(gè)思路是對的,是吧?要是對的,我就開始調(diào)整了。老師
84785017
2024 04/15 11:21
老師,如果不修改2023年季報(bào),會(huì)因?yàn)?023年季報(bào)與2023年匯繳金額不一致,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)么?
家權(quán)老師
2024 04/15 10:17
如果是調(diào)減了成本就需要修改季報(bào)
家權(quán)老師
2024 04/15 10:19
調(diào)增成本的情況下,報(bào)表的變更不影響季度預(yù)交,多交稅。少交稅可以不管
家權(quán)老師
2024 04/15 10:23
意思是只要季度不補(bǔ)稅,就不用修改。
家權(quán)老師
2024 04/15 10:27
是的,那個(gè)直接在匯算時(shí)調(diào)整就行,修改年度報(bào)表后做匯算
家權(quán)老師
2024 04/15 10:36
是的,你的思路正確的,修改其中一個(gè)分錄 借:利潤分配-未分配利潤 ?貸:庫存
家權(quán)老師
2024 04/15 10:40
就是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的成本,直接調(diào)整利潤
家權(quán)老師
2024 04/15 10:48
借: 庫存 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付賬款? 以及? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存 23年匯繳更正:1、主表修改營業(yè)成本。2、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表修改利潤表的主營業(yè)務(wù)成本,修改資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)表不調(diào)賬 增加應(yīng)付賬款 減少未分配利潤。
家權(quán)老師
2024 04/15 10:53
不需要?做這個(gè)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存
家權(quán)老師
2024 04/15 10:59
可以的,按照你的思路處理就是了。
家權(quán)老師
2024 04/15 11:03
是的,就是那樣處理,直接修改年度報(bào)表,然后做匯算就是了。不需要修改季報(bào)
家權(quán)老師
2024 04/15 11:24
只要不是需要季度申報(bào)補(bǔ)稅,以年度報(bào)表為準(zhǔn)哈
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