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老師您好,變更法人發(fā)票輔導(dǎo)需要提供什么資料?

84784994| 提問時(shí)間:04/14 21:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照法人變更對開票有沒有影響呀,是稅務(wù)讓提供資料嗎
04/14 21:36
84784994
04/14 21:39
是啊,不知道怎么弄,說是什么發(fā)票輔導(dǎo),不懂
廖君老師
04/14 21:43
您好,這是咱剛變?yōu)橐话闳税?,不用資料的,
84784994
04/15 07:37
公司有十年了,一般納稅人,上個(gè)月變更了法人,現(xiàn)在需要重新增值稅輔導(dǎo),怎么弄?
廖君老師
04/15 07:39
哦哦,那這是咱地方的要求了,下面這些 1、輔導(dǎo)期的一般納稅人的納稅輔導(dǎo)期一般為6個(gè)月,到期后納稅人應(yīng)主動(dòng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交轉(zhuǎn)為正式一般納稅人的申請。應(yīng)在輔導(dǎo)期最后一個(gè)月完成申報(bào)后,向大廳綜合受理窗口提出申請。 2、專用發(fā)票的領(lǐng)購數(shù)量。輔導(dǎo)期一般納稅人每次增值稅防偽稅控專用發(fā)票的領(lǐng)購量最多不得超過25份,發(fā)票不夠增加數(shù)量的應(yīng)先依據(jù)上一次領(lǐng)購并開具的正數(shù)專用發(fā)票上注明的銷售額按4%征收率計(jì)算,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款。此預(yù)繳稅款在次月申報(bào)時(shí)一定要填寫在申報(bào)表主表的28欄“分次預(yù)繳稅款”中,否則當(dāng)月和以后月份,將無法使用此預(yù)繳來抵繳稅款. 3、專用發(fā)票的填開限額。輔導(dǎo)期一般納稅人每張專用發(fā)票最高開票限額原則上不得超過一萬元。 4、進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。在輔導(dǎo)期內(nèi),商貿(mào)企業(yè)取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、廢舊物資發(fā)票以及貨物運(yùn)輸發(fā)票要在交叉稽核比對無誤后,方可予以抵扣,未收到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)稽核比對結(jié)果通知書及其明細(xì)清單的不準(zhǔn)許抵扣。 5、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的會計(jì)核算方法。在“應(yīng)交稅金”科目下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算己通過認(rèn)證但暫時(shí)無法抵扣的專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、廢舊物資普通發(fā)票以及貨物運(yùn)輸發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。取得上述扣稅憑證時(shí),借記“應(yīng)交稅金——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,貸記相關(guān)科目;交叉稽核比對無誤允許抵扣后,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”專欄,貸記“應(yīng)交稅金——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。經(jīng)核實(shí)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,紅字借記“應(yīng)交稅金——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,紅字貸記相關(guān)科目。取得需抵扣的鐵路運(yùn)輸發(fā)票、航空運(yùn)輸發(fā)票、海洋運(yùn)輸發(fā)票和管道運(yùn)輸發(fā)票直接記入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。 6、輔導(dǎo)期結(jié)束后第一個(gè)月,將“應(yīng)交稅金——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額′可允許抵扣的部分(包括比對相符、核查準(zhǔn)予抵扣、核查暫無結(jié)果)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,并將數(shù)據(jù)填入增值稅申報(bào)表附表二“申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”相關(guān)欄次,與本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅—并申報(bào)抵扣。
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