問題已解決

小規(guī)模納稅人,23年4季度開了30萬普票,8萬收據(jù),繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬普票,開了30萬專票,又開了10萬普票,20萬收據(jù),申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬與10萬普票,20萬收據(jù)沖平,不光沒了30萬免稅額,還要繳30萬專票的稅,我該怎么才能退稅呢?

84785018| 提問時(shí)間:04/14 09:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,專票的增值稅是不免的,咱這個(gè)要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)23年4季度的,我們自已申報(bào)不了,把4季度的收入少申報(bào),考慮24年1季度 紅沖的部分,
04/14 09:59
84785018
04/14 10:00
我已經(jīng)去大廳申報(bào)把三十萬減了申報(bào)收入8萬
84785018
04/14 10:01
但是好像沒有形成退稅,我是不是要去做退稅操作?
廖君老師
04/14 10:03
您好,不需要的,大廳 更正就會退,但這個(gè)有時(shí)間,沒有那么快到賬,3個(gè)月內(nèi)
84785018
04/14 10:27
我還有一個(gè)疑問,紅沖的30萬算到23年4季度,那24年1季度的申報(bào)數(shù)變成30+10+20=60萬了,我不是還要交6000多的稅了嗎?
84785018
04/14 10:32
我是不是只能把三十萬專票給紅沖掉才能不交稅?
廖君老師
04/14 10:35
您好,是的,12季度這些又沒有申報(bào),給我們更正,1季度來全部申報(bào)
84785018
04/14 10:49
那我在4月份紅沖這個(gè)30萬專票,再去更正3月份的申報(bào)是不是可以把六千多的稅金可以退回?
廖君老師
04/14 10:50
您好,是的,這個(gè)更正又得去大廳了
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