問題已解決

去年產(chǎn)生業(yè)務(wù),今年才轉(zhuǎn)款出去,對方也開票給我了,這個業(yè)務(wù)是去年產(chǎn)生的,只是費用是今年支出的,對方是今年開票給我的,這樣的話我在去年是不是需要暫估這筆費用,去年和今年分別怎么做分錄

84785002| 提問時間:2024 04/12 16:08
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,需要做暫估分錄的
2024 04/12 16:11
高輝老師
2024 04/12 16:12
暫估分錄 借:管理費用等 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票沖暫估 借:管理費用-負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 借:管理費用 應(yīng)交稅費-增值稅 進項 貸:應(yīng)付賬款
高輝老師
2024 04/12 16:12
付款 借:應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
84785002
2024 04/12 16:51
這樣做的話,產(chǎn)生的損益都不是在去年了啊,就是在今年了
高輝老師
2024 04/12 16:54
你好,是的,這個是正常情況沒問題的,計提和實際差額挺大么
84785002
2024 04/12 16:57
去年發(fā)生的業(yè)務(wù),今年付款和開票的,都不能在去年先做支出?
高輝老師
2024 04/12 17:40
支出銀行流水在今年只能做到今年了 費用差異大,可以調(diào)整以前年度損益,體現(xiàn)在去年
84785002
2024 04/12 17:43
費用體現(xiàn)在去年,那這樣的話怎么做分錄,去年今年,還有怎么做調(diào)整
高輝老師
2024 04/12 18:15
1)確認上年支出? 借:以前年度損益調(diào)整?? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款 ? ? ? ? ? 提醒:因此將涉及損益科目直接替換成以前年度損益調(diào)整科目。? (2)計提相應(yīng)所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?? ? ? ?? 貸:以前年度損益調(diào)整? ? ? ? ? ? ? ? ? (3)結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整? 借:利潤分配——年初未分配利潤? ? ? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (4)沖銷相應(yīng)盈余公積(若上年未計提盈余公積,無需做該筆分錄)? 借:盈余公積——法定盈余公積? ? ? ? ?? 貸:利潤分配——提取盈余公積? ? ? ?? 結(jié)轉(zhuǎn)? 借:利潤分配——提取盈余公積 750 ? 貸:利潤分配——年初未分配利潤 750?
高輝老師
2024 04/12 18:17
今年做這個分錄 調(diào)整去年的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表,電子稅務(wù)局更正申報,有的地方目前跨年不能改去大廳更正申報
84785002
2024 04/12 18:57
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 這是確認支出的,發(fā)票是今年開的,那也是放在這個分錄后面嗎? 還有23年的匯算清繳還沒有申報,等賬上調(diào)整好了,直接在A表填寫營業(yè)收入,費用支出那些數(shù)據(jù)行嗎?還需要填寫調(diào)增調(diào)減數(shù)據(jù)?
高輝老師
2024 04/12 19:52
發(fā)票放到后面把進項稅確認了吧 用以前年度損益是要修改去年的財務(wù)報表,然后更正申報去年12月的企業(yè)所得稅申報的,企業(yè)所得稅如果補交一般會收滯納金
高輝老師
2024 04/12 19:52
更正申報后,按照更正后的23年報表匯算
84785002
2024 04/12 23:26
第一點:我在23年先確認支出費用 做 借營業(yè)成本 貸 應(yīng)付賬款 今年付款做 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 今年收到發(fā)票放入到23年確認支出的分錄后面或者是今年收到款的分錄后面行嗎?這樣填寫申報23年年度企業(yè)所得報表就不用做調(diào)增調(diào)減了,行嗎? 第二點:如果在今年做 借 以前年度損益 貸 應(yīng)付賬款 今年收到的發(fā)票貼這后面 今年付款了 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 這樣做的話,23年年度企業(yè)所得申報是不是就需要填寫調(diào)增調(diào)減的表格數(shù)據(jù)
高輝老師
2024 04/13 00:23
1.今年收到發(fā)票,可以放到今年的付款分錄后邊,不調(diào)增是可以的,企業(yè)通常也是這樣做的
高輝老師
2024 04/13 00:24
一般也都是小企業(yè)會計準則沒有其他的特殊情況
高輝老師
2024 04/13 00:26
2.調(diào)整以前年度損益是更正申報去年的報表,更正后按照新的報表匯算
高輝老師
2024 04/13 00:26
以上2種都是不用調(diào)整的,因為發(fā)票匯算前收到了
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