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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年的分錄,在2023.12月了這筆費(fèi)用6k,沒(méi)有用利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn),損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的時(shí)候,差異就是這筆,
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
那你要補(bǔ)做這個(gè)分錄的
2024 04/11 17:35
84784975
2024 04/11 17:38
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費(fèi)用,貸方管理費(fèi)用,為啥后來(lái)不平
84784975
2024 04/11 17:39
又沒(méi)有使用利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
84784975
2024 04/11 17:39
還需要修改2022年報(bào)嗎
樸老師
2024 04/11 17:49
你直接在23年12月做跨年的分錄就可以的
不用反結(jié)賬回去調(diào)整
84784975
2024 04/11 19:30
做什么分錄
84784975
2024 04/11 19:30
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費(fèi)用,貸方管理費(fèi)用,為啥后來(lái)不平
樸老師
2024 04/11 19:33
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784975
2024 04/11 20:05
小企業(yè)會(huì)計(jì)
樸老師
2024 04/11 20:12
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
貸方管理費(fèi)用也得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的然后本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784975
2024 04/12 00:16
結(jié)轉(zhuǎn)了老師,關(guān)鍵是還不平,未分配利潤(rùn)還加上差異才平
84784975
2024 04/12 00:16
這是為啥啊
84784975
2024 04/12 00:17
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費(fèi)用,貸方管理費(fèi)用,又沒(méi)有用未分配利潤(rùn)調(diào)整。怎么回事,做的當(dāng)期,怎么就不平了
樸老師
2024 04/12 07:59
你說(shuō)的不平是賬不平還是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不上了
樸老師
2024 04/12 08:00
跨年的直接做跨年調(diào)整的分錄就可以
樸老師
2024 04/12 08:00
借銀行等科目
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784975
2024 04/12 08:46
6K又不是重大金額,在2023年做的當(dāng)期分錄
借在建工程
貸管理費(fèi)用
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不上了
樸老師
2024 04/12 08:47
你這樣做了勾稽不上是正常的
我以為你說(shuō)賬不平呢
84784975
2024 04/12 08:52
資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益
84784975
2024 04/12 08:53
應(yīng)該是賬不平
84784975
2024 04/12 08:53
剛才說(shuō)錯(cuò)了
84784975
2024 04/12 08:53
怎么回事,做的當(dāng)期,怎么就不平了
樸老師
2024 04/12 08:54
同學(xué)你好
你為啥計(jì)入在建工程
84784975
2024 04/12 08:56
之前借管理費(fèi)用貸在建工程
現(xiàn)在調(diào)了借在建工程貸管理費(fèi)用
84784975
2024 04/12 08:56
怎么回事,做的當(dāng)期,怎么就不平了,就這么個(gè)分錄
84784975
2024 04/12 08:56
2022年的分錄,在2023.12月了這筆費(fèi)用6k,沒(méi)有用利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn),損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的時(shí)候,差異就是這筆,
樸老師
2024 04/12 08:59
你 直接做
借在建工程
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
這樣就可以
84784975
2024 04/12 09:47
我的問(wèn)題是做的當(dāng)期,怎么就不平了,就這么個(gè)分錄
樸老師
2024 04/12 09:50
是的
所以我讓你做跨年調(diào)整的
你這個(gè)分錄不對(duì),涉及跨年損益了
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