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老師,我去年發(fā)放了工資,賬務處理是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,我今年檢查發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬借方有余額,沒有計提,于是補提 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬,借:利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調整,為什么我的資產(chǎn)負債表應付職工薪酬那一欄有數(shù),有數(shù)不就代表我沒支付嗎?這個怎么調整

84784982| 提問時間:04/11 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你當月的工資當月計提了沒有?支付不就有余額?
04/11 15:26
郭老師
04/11 15:31
你不集體不支付的時候,余額是正確的嗎?
郭老師
04/11 15:37
也就是說,你這個賬務處理不影響你找之前的余額吧?
郭老師
04/11 15:39
你第一個問的賬務處理是做到了一個月嗎?
郭老師
04/11 15:40
如果是的話就不對,你沒有余額了。為什么資產(chǎn)負債表還有個余額?
84784982
04/11 15:29
當月工資,當月支付了
84784982
04/11 15:30
補提的去年的,去年已經(jīng)支付了
84784982
04/11 15:30
明細賬是平的,就是資產(chǎn)負債表應付職工薪酬有我提的那個余額
84784982
04/11 15:35
不正確,應付職工薪酬借方有余額
84784982
04/11 15:36
平賬不是應該從貸方平嗎?我平了,但是資產(chǎn)負債表應付職工薪酬又有余額了
84784982
04/11 15:38
不影響,但是報表上有,我很別扭
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