問題已解決

老師,請問上年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年后,分錄應(yīng)該怎么做

84785045| 提問時(shí)間:04/10 16:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候你是怎么做的呢?
04/10 16:35
84785045
04/10 16:36
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
東老師
04/10 16:36
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785045
04/10 16:37
謝謝老師
東老師
04/10 16:37
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝
84785045
04/10 16:38
那本年匯算清繳時(shí),需要調(diào)增這部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎?
東老師
04/10 16:38
對,這個(gè)是需要納稅調(diào)整的
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