問題已解決

老師,單位收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款,我做賬是借:銀行存款,貸:其他收益,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額6%對(duì)吧。那我填寫增值稅申報(bào)表時(shí)都需要填哪張表,怎么填

84785011| 提問時(shí)間:04/10 09:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,附表一,6%銷售服務(wù)一般計(jì)稅里面。然后附表3第三行第一列加稅合計(jì)。
04/10 09:16
84785011
04/10 09:21
附表一第五行未開票銷售那欄是吧。附表三怎么填啊
郭老師
04/10 09:21
對(duì)的是的,第3行第一列。
84785011
04/10 09:29
附表三不是免稅銷售額嗎?這個(gè)收入也不免稅啊
郭老師
04/10 09:31
你好,只要是服務(wù)類的都需要填寫,不管是免稅不免稅。
84785011
04/10 09:34
那就填附表三第三行第一列和附表一是吧。還有老師,我們現(xiàn)在沒有收入,就這一筆個(gè)稅返還需要交增值稅,那我有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以抵扣啊
郭老師
04/10 09:34
對(duì)的對(duì)的是的可以可以抵扣。
84785011
04/10 09:38
附表三我填含稅銷售額還是不含稅的呢
郭老師
04/10 09:38
含稅的含稅的含稅的。
84785011
04/10 09:39
好的謝謝老師!
郭老師
04/10 09:40
不用客氣,工作愉快。
84785011
04/10 09:40
老師給解析的很明白
郭老師
04/10 09:40
不用客氣,工作愉快。
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