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匯算清繳的張載金額和實(shí)際發(fā)生額看哪里填寫(xiě)?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:04/09 15:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)要看你具體是問(wèn)哪一個(gè)科目?
04/09 15:13
84784982
04/09 15:17
工資薪金,職工福利費(fèi), 社保費(fèi),公積金的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額 分別看哪里填寫(xiě)?
宋生老師
04/09 15:19
你好,賬載金額就是賬上的。你會(huì)計(jì)里面的金額 比如工資,薪金你計(jì)提了10萬(wàn),然后實(shí)際上只發(fā)發(fā)了9萬(wàn)。那么實(shí)際發(fā)生額就填9萬(wàn),其他的也是這樣子看。
84784982
04/09 15:28
賬載的看科目余額表管理費(fèi)用-職工薪酬的嗎? 實(shí)際發(fā)生額看哪里
宋生老師
04/09 15:31
你好,實(shí)際發(fā)生額,你看你的實(shí)際支付金額或者看借方金額。
84784982
04/09 15:51
賬載金額不是看借方嗎?實(shí)際也看借方?
宋生老師
04/09 15:53
你好,賬載金額是看應(yīng)付職工薪酬的貸方。實(shí)際發(fā)生金額是看借方。
84784982
04/09 16:04
哦哦。工資薪金, 社保費(fèi),公積金都看應(yīng)付職工薪酬科目,賬載是看貸方,實(shí)際是看借方是嗎? 為什么不是看管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬/社保費(fèi)/公積金科目
宋生老師
04/09 16:06
你好,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用你這個(gè)科目你到月底直接結(jié)轉(zhuǎn)了。有沒(méi)有發(fā)放他都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。
84784982
04/09 16:15
好的。 哪管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額看哪里
宋生老師
04/09 16:17
你好!你看應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)呀。
84784982
04/09 16:27
我們賬上沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目,只有管理費(fèi)用-福利費(fèi)。 這兩個(gè)科目區(qū)別是什么?
宋生老師
04/09 16:30
你好,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)。
84784982
04/09 16:32
我們都是借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款-法人。 這種福利費(fèi)發(fā)票一般是零食什么吃的都是老板家里拿來(lái)的發(fā)票 如果是貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),是不是還要申報(bào)個(gè)稅呀?
宋生老師
04/09 16:35
你好,你這個(gè)做的憑證本身是不對(duì)的。 如果是集體福利,不用申報(bào)個(gè)稅。
84784982
04/09 16:43
借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方為什么不能是其他應(yīng)付款? 不是和管理費(fèi)用-差旅費(fèi)類似嗎
宋生老師
04/09 16:45
你好,你這個(gè)只能說(shuō)是會(huì)計(jì)制度的要求。你可以借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi), 然后再借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸,其他應(yīng)付款。
84784982
04/09 16:58
好的。 管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi), 然后再借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸,其他應(yīng)付款。 這兩步是做在同一筆分錄里嗎?這種發(fā)票肯定是個(gè)人報(bào)銷的
宋生老師
04/09 17:00
你好,可以的,你可以坐在同一張憑證里面,但是要分兩個(gè)科目。
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