問(wèn)題已解決

沖減上期多計(jì)提的印花稅 借:稅金及附加 負(fù)數(shù)差額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一印花稅 負(fù)數(shù)差額 這樣對(duì)不對(duì)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:04/08 19:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!不跨年是可以的
04/08 19:21
84785043
04/08 19:28
跨年了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是怎么做分錄的
宋生老師
04/08 19:29
你好!你想這樣也可以。但是會(huì)計(jì)上并沒(méi)有說(shuō)小企業(yè)準(zhǔn)則這樣做,其他準(zhǔn)則那樣做 正常都是要計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84785043
04/08 19:32
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。只多計(jì)提了1分
宋生老師
04/08 19:33
你好!那你直接沖減就行。不用管以前年度損益了
84785043
04/08 19:34
好的,謝謝。
宋生老師
04/08 19:35
你好!不用客氣的了
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