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老師,23年12月份暫估了管理費用,現(xiàn)在收到員工福利費發(fā)票,怎么做分錄

84785040| 提問時間:04/08 12:20
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 沖紅原暫估分錄 借:管理費用 負數(shù) 貸:其他應付款等 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票入賬 借:管理費用-福利費 正數(shù) 貸:現(xiàn)金等
04/08 12:23
84785040
04/08 13:53
上一年度的,也這樣做嗎?不用以前年度損益調整嗎
張曉慶老師
04/08 14:17
你好,是的,不需要,一正一負對沖。對本年利潤不影響。
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