問(wèn)題已解決

老 師,開(kāi)票錯(cuò)誤,正常被紅沖,我們都是次月記上一月的賬,這種情況我一般是沒(méi)有作記賬憑證的,也就是正負(fù)直接抵消了,以前不管是否是規(guī)范操作,我都是沒(méi)記賬了的

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:04/05 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)當(dāng)月作廢的可以不用做。
04/05 11:51
84785019
04/05 11:59
我這種情況是2023年12月開(kāi)的票,2023年12月當(dāng)然是有記賬的,不是12月紅沖的,而是2024年1月來(lái)紅沖,請(qǐng)問(wèn)老師我這樣記賬是對(duì)的嗎
84785019
04/05 12:05
或者記賬憑證直接這樣簡(jiǎn)化也可以嗎?
郭老師
04/05 12:17
可以這么做的。你這么做增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額一致
84785019
04/05 13:23
好的,謝謝老師
郭老師
04/05 13:24
不用客氣,工作愉快。
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