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老師,納稅申報填寫不含稅銷售額填開具藍字發(fā)票金額,還是后面的試劑開具發(fā)票金額?

84785041| 提問時間:04/02 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
試劑開具發(fā)票是什么意思?
04/02 15:01
郭老師
04/02 15:01
你們單位是不是有開過附屬發(fā)票?
84785041
04/02 15:58
老師,不好意思打字打錯了,是實際應(yīng)該怎么填?在申報的時候填藍字開票金額還是實際開票金額?
郭老師
04/02 15:59
你好實際開票金額來。
84785041
04/02 16:04
小規(guī)模納稅人,需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
郭老師
04/02 16:06
不需要的,小規(guī)模就一個科目應(yīng)交水費,應(yīng)交增值稅
84785041
04/02 16:20
老師,減免性質(zhì)代碼需要選嗎
郭老師
04/02 16:21
普票季度30萬以內(nèi)的不需要選擇。
84785041
04/02 16:34
現(xiàn)在是超過了30萬的,需要交11480.3的增值稅,那附加稅這塊能減免嗎?截圖這塊是不是需要選擇的?
郭老師
04/02 16:36
不能減的,需要正常交,只能減半,后面已經(jīng)給你減半了。
84785041
04/02 16:41
好的,小規(guī)模我設(shè)置了未交增值稅,然后又結(jié)轉(zhuǎn)了,有沒有問題?我按照小規(guī)模的來做了
郭老師
04/02 16:43
借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,未交增值稅,需要交稅, 借應(yīng)交稅費,未交增值稅。貸,銀行存款, 如果不需要交稅,建議應(yīng)交稅費,未交增值稅。 貸營業(yè)外收入,你轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的做什么?很簡單,就簡單來做。
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