問題已解決

老師,從代賬那里接手公司回來錄入起初數(shù)據(jù)不是要錄入本年借方累計和貸方累計還有期末余額,但是金蝶里面怎么只有起初余額呢?

84784972| 提問時間:04/01 16:00
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孔娜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,您這是屬于期初建賬,您把接回來的資產(chǎn)負(fù)債表按照你接過來的月份平移過來。等你在往下做賬就有本期數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)了
04/01 16:04
孔娜老師
04/01 16:10
您好,圖片中交易性金融資產(chǎn)有什么問題嗎?
84784972
04/01 16:14
資產(chǎn)負(fù)債表平移?那個圖片不用管上傳錯誤了
84784972
04/01 16:16
老師怎么移
孔娜老師
04/01 16:18
您好,你接過來是3月31號的余額,你在軟件里資產(chǎn)負(fù)債表就錄入你3月31的余額。
84784972
04/01 16:21
我是接23年9月份的賬,然后12月份的我做的手工帳,現(xiàn)在我需要做什么能生成2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表。
孔娜老師
04/01 16:25
您好,您能把建賬日期調(diào)成2023年嗎?
84784972
04/01 16:27
調(diào)不了呀,現(xiàn)在只能是24年的,根本沒有23年顯示
84784972
04/01 16:28
一開始建賬套時時間選擇那里是吧,現(xiàn)在只能是24年的了
84784972
04/01 16:30
我23年9月接的,我23年10月啟用是不是可以[捂臉]
孔娜老師
04/01 16:33
您好,您是小企業(yè)會計準(zhǔn)則吧
84784972
04/01 16:35
對,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
孔娜老師
04/01 16:41
您這樣您先把接過來的賬找個免費的軟件把期初錄進(jìn)去,之后的業(yè)務(wù)在重新錄一下憑證,把去年的都調(diào)好了就有去年的期末余額了。然后再把去年的期末余額錄入你的用友今年的期初余額,之后再正常做憑證。就是不知道您這個業(yè)務(wù)多不多工作量會有點大
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