問題已解決

老師,有個(gè)供應(yīng)商,我們應(yīng)付款是10萬,發(fā)票和收據(jù)都是10萬,但是項(xiàng)目上說扣1萬不付了,以后也不付了,那收據(jù)怎么開,是按10還是9

84785022| 提問時(shí)間:2024 04/01 09:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你們收據(jù)按照實(shí)際收款金額開。
2024 04/01 09:50
84785022
2024 04/01 09:50
那發(fā)票呢
東老師
2024 04/01 09:51
發(fā)票按照10萬來開票的呢
84785022
2024 04/01 09:51
那剩下的1萬怎么處理呢
東老師
2024 04/01 09:52
無法收回,記入到營(yíng)業(yè)外支出
84785022
2024 04/01 09:53
老師,這個(gè)是扣供應(yīng)商的錢,應(yīng)該是我們無法支出吧
東老師
2024 04/01 09:53
這個(gè)是你們扣下了少支付是吧
84785022
2024 04/01 09:53
是的老師
東老師
2024 04/01 09:54
那你們記入到營(yíng)業(yè)外收入
84785022
2024 04/01 11:01
老師,這個(gè)問題實(shí)際是這樣的,這個(gè)是合同里面約定的,隨著撥款扣下,因?yàn)檫@個(gè)是之前其他項(xiàng)目經(jīng)理給他墊付的保險(xiǎn)等費(fèi)用,現(xiàn)在要扣下來,再還給墊付的項(xiàng)目經(jīng)理,這樣的話怎么開票和收據(jù)
84785022
2024 04/01 11:02
我們是建筑企業(yè),是被**方
東老師
2024 04/01 11:02
這個(gè)真是抱歉,這種**的沒太操作過,不太確定是怎么做
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