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員工出差回來報銷的餐費(fèi)有時有發(fā)票,有時沒有取得發(fā)票,該如何入賬?沒有發(fā)票可以直接在差旅費(fèi)報銷單上寫明出差天數(shù)*金額來報銷嗎?如果有發(fā)票又該如何處理?按照發(fā)票金額來做賬還是前面提到的天數(shù)*額定金額,我是做外帳用的。

84785001| 提問時間:2015 04/09 13:53
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84785001
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
稅法上有沒有規(guī)定稅前扣除的餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)?沒有餐補(bǔ)發(fā)票是否要繳納個稅?如果有發(fā)票時還按照公司標(biāo)準(zhǔn)來入賬嗎?發(fā)票金額大于標(biāo)準(zhǔn),那發(fā)票是否要貼在報銷單上?
2015 04/09 15:01
羅老師
2015 04/09 14:06
一般車票需要,其他去餐飲、住宿類費(fèi)用可以不提供票據(jù),根據(jù)公司規(guī)定的額定金額報銷。
羅老師
2015 04/09 15:21
沒有規(guī)定企業(yè)的餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn),餐補(bǔ)不需要繳納個稅(屬于出差人員的正常費(fèi)用);發(fā)票金額大于標(biāo)準(zhǔn),按標(biāo)準(zhǔn)報銷,發(fā)票需要粘貼到報銷單上。
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